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- 時間:2016-02-18
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一、單位概況
? 醫(yī)療、教學、科研、預防、保健、康復于一體的國家三級綜合醫(yī)院。
二、2016年度部門預算表(公開表格見附件)
1、財政撥款收支總表
2、一般公共預算支出表
3、一般公共預算基本支出表
4、一般公共預算“三公”經費支出表
5、政府性基金預算支出
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
三、2016年部門預算情況說明
本單位不含二級機構,部門預算為本級預算。
1、2016年財政撥款收支預算總體情況。
(1)收入預算。2016年年初預算數1361萬元,其中人員經費撥款1314萬元,項目撥款47萬元。
(2)支出預算。2016年年初預算數1361萬元,其中人員經費支出1314萬元,項目支出47萬元。
2、2016年一般公共預算撥款收入具體安排情況。
(1)基本支出。2016年年初預算數為1314萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:
①工資福利支出1314萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等。
②對個人和家庭補助支出0萬元,包括離退休費、住房公積金等。
③商品和服務支出0萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設備購置等日常公用經費。
(2)項目支出。2016年年初預算數為47萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:
①住院醫(yī)師規(guī)范化培訓項目47萬元,主要用于住院醫(yī)師師資開支。
②衛(wèi)生科研經費2萬元。
四、關于2016年財政撥款安排“三公”經費預算及增減變動情況說明
本單位“三公”經費預算全部為非財政撥款“三公”經費。2016年“三公”經費預算17萬元,其中:公務接待費8萬元,公務用車經費9萬元,未安排因公出國(境)經費。2016年與上年“三公”經費預算數略有減少,原因是本單位認真落實中央“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約要求,嚴格壓縮各項開支。
五、關于2016年政府性基金預算支出情況說明
本單位2016年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。
湘南學院附屬醫(yī)院2016年沒有使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的機關運行經費。
2、政府采購情況
2016年無政府采購預算。
3、績效目標設置情況。
2016年部門專項均實現績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1361萬元。
?附表見以下鏈接: